关于举办国际注册内控师资格认证的通知
随着我国企业内控基本规范及各项指引的出台,企业建设内控体系已有了明确的参照依据。我国上市公司和大中型企业建立和完善内控体系建设,是全面提升企业经营管理水平与核心竞争力的重要举措。
为了进一步推动企业内控工作深入发展,探索企业如何通过内控体系建设提升管理水平的途径与技术方法,培养内控专业人才,北京汽车集团党校(教育公司)将联合国际内控协会,于2014年7月在北京理工大学举办“2014年7月国际注册内部控制师资格认证培训班”,现将具体事宜通知如下:
一、培训时间:2014年7月16日(周三)~7月20日(周日)
二、培训地点:理工国际教育交流大厦3层会议室(北京市海淀区北三环西路甲66号)。培训时间和地点如有变动,另行通知。
三、培训对象:
企业总经理、内控总监、运营总监、监察/审计/财务/人力资源/质量安全负责人;审计师、会计师、评估师、经济师、工程师及企业管理人员;会计、商业管理、工业工程等专业具有三年以上内控管理实践经验的本科毕业生等。
四、培训费用:
国际注册内部控制师CICS资格考试的认证费为3920元人民币,培训费为8900元人民币,午餐费180元,共计13000元。
五、增值服务
报名学员可申请由人力资源和社会保障部中国职工教育和职业培训协会颁发《企业内部控制师》岗位培训合格证书。证书可在中国职协官方网站查询。该证书全国范围内通用,可作为用人单位对持证人任用,考核,聘用和能力评价的重要依据。
注:需另付费:2800元/人(自愿),内含《企业内部控制师》网络视频课程40学时及教材与证书费用。
六、报名注意事项:
(一)报名时间:请各参训人员,于2014年7月7日(周一)12:00前报名
(二)报名资料:参加培训的学员需要在开课报到当日提交如下资料:
1、国际注册内部控制师(CICS)资格认证申请表(附件4)原件1份,要求用黑色签字笔正楷填写;2寸彩色近照5张(其中一张贴于申请表中);
2、学历/学位证书复印件 1份,需提供原件进行验证;
3、身份证印件 1份,需提供原件进行验证;
4、各类相关职业资格证书复印件 1份,需提供原件进行验证;
5、获得内部控制专业知识与技能,参加培训的相关证明材料;
6、在内部控制实务工作经验的相关证明材料。
七、联系方式:
咨询电话:400-9700-908
《国际注册内部控制师》培训内容(5天)
时 间 |
授课内容 |
主讲专家 |
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2014年 7月16日 (周三) 第一天 |
上午 |
专题一:企业内部控制理论与经验借鉴 一、内部控制监管要求及其意义 二、中概股事件对企业加强内控的启示 三、国外内部控制做法与经验借鉴 四、八大控制措施简介 五、如何确保内控体系有效运行 |
国际内部控制协会 指定专家 |
下午 |
专题二:企业内控体系建设 一、企业内控管理基本概念 二、内部控制整体框架(5要素) 三、企业内控体系建设 四、案例分析 |
国际内部控制协会 指定专家 |
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2014年 7月17日 (周四) 第二天 |
上午 |
专题三:控制环境与公司治理 一、有效控制环境的10大属性 二、计算机安全控制环境 三、公司治理模型 四、监控的四种类型 五、治理分析与缺陷整改 六、公司治理模式比较 |
国际内部控制协会 指定专家 |
下午 |
专题四:风险管理 一、风险管理基本概念 二、COCS对业务活动的控制活动 三、风险原因与结果分析 四、风险管理流程 五、业务流程与交易处理的控制目标 六、业务系统的循环周期 七、编制风险管理计划 |
国际内部控制协会 指定专家 |
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时 间 |
授课内容 |
主讲专家 |
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2014年 7月18日 (周五) 第三天 |
上午 |
专题五:风险评估 一、风险评估的概念 二、风险分析流程 三、如何确定风险等级 四、风险评估小结 |
国际内部控制协会 指定专家 |
下午 |
专题六:业务系统的控制评估 一、业务系统控制概述 二、控制活动的具体实施 三、控制选择流程与记录 四、控制措施的成本效益 五、信息系统内部控制评价示例 |
国际内部控制协会 指定专家 |
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2014年 7月19日 (周六) 第四天 |
上午 |
专题七:应用控制评估 一、应用控制评估概述 二、如何选择适用的评价标准 三、ICI应用控制评估方案框架 四、如何评估和测试应用控制措施 五、五个业务循环概述 六、国资委对国企内控建设的要求 |
国际内部控制协会 指定专家 |
下午 |
专题八:内控合规性评价与报告 一、内控合法性评价的重要性 二、遵从《萨•奥法案》合规性评价的内容 三、合规性评价的流程框架 四、合规性评价结果的汇总与报告 五、某企业内部控制评价体系案例 |
国际内部控制协会 指定专家 |
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2014年 7月20日 (周日) 第五天 |
上午 |
内控知识与技能体系串讲 《国际注册内部控制师通用知识与技能》体系及知识技能的要点进行总结 CICS考试难点和重点复习 |
国际内部控制协会 指定专家 |
下午 |
考试 |
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结业式 |
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《国际注册内部控制师》师资简介
张老师,中国大陆首位高级国际注册内部控制师、国际注册内部审计师。曾任审计署外交外事审计局局长助理、中国内部审计协会副秘书长、国际内部审计师协会(IIA)理事会理事及国际关系委员会委员。先后在报刊杂志上发表文章90多篇,出版著作和译著5本。现任国际内部控制协会中方首席代表、中国总会计师协会专家咨询委员会委员、人社部中国职协企业内部控制师岗位培训项目办公室主任。
郝老师,香港公开大学MBA、中国科技大学管理学博士,首批“全国检察业务专家”,国际注册内部控制师。曾任最高人民检察院职务犯罪预防厅厅长、一级高级检察官,现为最高人民检察院咨询委员,兼任中国监察学会常务理事和机械分会名誉会长、中国罪学会常务理事及预防职业犯罪专业委员会主任委员、中国亚南干部学院和中国社科院研究生院兼职教授、清华大学廉政研究中心和北京大学社会连接研究中心客座研究员,担任攀枝花新钢钒股份有限公司、中粮集团等上市公司外部董事。
邱老师,高级计算机工程师、高级国际注册内部控制师、会计师、审计师。曾在澳大利亚、英国、美国研修计算机审计和风险管理业务。现为中经安信息科技(北京)有限公司总经理。先后供职于国家审计署,国家开发银行稽核评价局、营运中心和营运管理局,长期从事稽核审计、信息系统软件开发、内部控制与风险管理实务研发工作。主要成果有国家开发银行《非现场稽核预警系统》、《核心业务系统》、《营运业务内部控制风险指标评价体系设计》。著作有《会计电算化与计算机审计实务》、《网上审计》、《内部控制与操作风险管理操作实务》等;发表文章30多篇。曾在中央电视台主讲计算机审计业务40学时。
尹老师,高级国际注册内部控制师、国际注册内部审计师、中国注册会计师、高级会计师。现任北京汽车集团有限公司审计部部和,兼任某上市或非上市公司监事或董事,中国机械工业审计学会副会长、北京市内部审计协会常务理事、北京审计学会理事及北京市高级审计师专家评委等。曾在中国香港及日本公司担任过财务经理或总监、董事及监查役等职。常年受中国内部审计协会、北京市内部审计协会、高等院校、大型企业集团、会计师事务所和会计师协会等之邀讲授内部审计、内部控制课程。
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